Orden de Compra. Nº3838-385-SE17 "Calendarios Programa Prevención Abuso Infantil"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3838-385-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Calendarios Programa Prevención Abuso Infantil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gestion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242
Comuna Santa Cruz
Impuesto 69772,3700000001
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Valentina Andrea
Razón Social Valentina Ramírez Castex
R.U.T. 16.770.962-1
Sucursal Valentina Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44112002
Calendarios140UnidadCalendarios Magnéticos  $ 2.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.220 $ 367.223
Total Neto $ 367.223
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.772
TOTAL OC $ 436.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.