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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3838-514-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
05-10-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA SALA CUNA VILLA DON HORACIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gestion Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
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R.U.T. |
69.090.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Diego Portales Nº 625 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
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R.U.T. |
69.090.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas Nº 242 |
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Comuna |
Santa Cruz
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Impuesto |
39596,608 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas Nº 242 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Farmacia Alliende |
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Razón Social |
FARMACIA ALLIENDE SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
99.536.560-k |
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Sucursal |
Farmacia Alliende |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121802
| Algodón | 80 | Unidad no definida | ALGODON 1/4 | |
$ 1.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.360
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$ 87.363
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13111042
| Alcohol de polivinilo | 80 | Unidad no definida | ALCOHOL 1 LITRO | |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 121.040
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$ 121.040
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Total Neto
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$ 208.403
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.597
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$ 248.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.