Orden de Compra. Nº3838-519-SE11 "INSUMOS HIGIENE Y ASEO SALA CUNA VILLA D. HORACIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3838-519-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-10-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS HIGIENE Y ASEO SALA CUNA VILLA D. HORACIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gestion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales Nº 625
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242
Comuna Santa Cruz
Impuesto 28979,2142
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Farmacia Alliende
Razón Social FARMACIA ALLIENDE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 99.536.560-k
Sucursal Farmacia Alliende
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131604
Peines o cepillos para el pelo5Unidad no definidaPEINE METALICO  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.110 $ 23.110
42311511
Vendas de gasa4Unidad no definidaGASA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
31201503
Cintas adhesivas de protección4Unidad no definidaCINTA ADHESIVA ANGOSTA  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.026
46181809
Parches para el ojo4Unidad no definidaPARCHES PAQUETE  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.026
44121618
Tijeras4Unidad no definida   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.362
53131621
Cortaúñas4Unidad no definidaCORTA UÑAS BEBE  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.362
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos8Unidad no definidaMATIKOM  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.856 $ 22.856
51211616
Antídotos6Unidad no definidaSUERO FISIOLOGICO 1/2  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.033
53131628
Shampoo8Unidad no definidaCHAMPOO ANTIPEDICULOSIS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.088 $ 10.084
53131609
Protector solar6Unidad no definidaBLOQUEADOR BEBE 60  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.818 $ 37.816
42141502
Palitos con casquillo de fibra6Unidad no definidaCOTONITOS 200  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.538
31201602
Pastas12Unidad no definidaPASTA SABOR 100 GR.  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.156 $ 18.152
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos8Unidad no definidaHIPOGLOS  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.480 $ 17.478
Total Neto $ 152.522
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.979
TOTAL OC $ 181.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.