Orden de Compra. Nº3838-81-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-37-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3838-81-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 08-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-37-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SIN STOCK DISPONIBLE , POR QUIEBRE DE STOCK
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEGUN CDP ADJUNTO del sistema CAS CHILE S.A.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242
Comuna Santa Cruz
Impuesto 239134
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA LA TROYA
Razón Social CAROLINA FUENTES CONTRERAS , VENTA MATERIALES PARA CONSTRUCCION E.I.R
R.U.T. 77.219.779-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA LA TROYA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos1GlobalAdquisición de Materiales para el Abastecimiento de Red Eléctrica en Stands de la Fiesta de la Vendimia Santa Cruz 2024. SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PRESUPUESTO DETALLADO ADJUNTOS. Metros NYA 1,5 Blanco Metros NYA 1,5 Rojo Metros NYA 1,5 Negro Metros Cable 5x6 Ampolletas 105w E-40 Enchufes 16 A Volante Hembra Huinchas Aisladoras 20 metros 3M Focos led 300w Adquisición de Materiales para el Abastecimiento de Red Eléctrica en Stands de la Fiesta de la Vendimia Santa Cruz 2024. SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PRESUPUESTO DETALLADO ADJUNTOS. Metros NYA 1,5 Blanco Metros NYA 1,5 Rojo Metros NYA 1,5 Negro Metr $ 1.258.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.258.600 $ 1.258.600
Total Neto $ 1.258.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.134
TOTAL OC $ 1.497.734


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.219.779-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.