|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3841-1024-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
26-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PLACAS DE IDENTIFICACION DE OFICINAS MUNICIPALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
|
|
R.U.T. |
69.141.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Martín 498 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
|
|
R.U.T. |
69.141.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
|
Comuna |
Pemuco
|
|
Impuesto |
34487,3949576 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
bazarfantasia |
|
Razón Social |
ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR
|
|
R.U.T. |
14.439.026-1 |
|
Sucursal |
bazarfantasia |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121701
| Placas metálicas indicadoras del nombre | 48 | Unidad no definida | PLACAS IDENTIFICADORAS OFICINAS | |
$ 3.782,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 181.536
|
$ 181.513
|
|
|
Total Neto
|
$ 181.513
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.487
|
|
$ 216.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.