Orden de Compra. Nº
3841-135-SE15
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MATERIALES DE OFICINA PRODESAL III
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3841-135-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA PRODESAL III
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3841-143-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Facturación
San Martín 498
Comuna
Pemuco
Impuesto
7184,09
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BORIS ALEXIS
Razón Social
MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
R.U.T.
76.314.546-8
Sucursal
BORIS ALEXIS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111607
Archivadores de cheques
5
Unidad no definida
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE
$ 1.656,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.280
$ 8.280
14111526
Blocs para mensajes telefónicos
4
Unidad no definida
BLOCK PREPICADO CARTA
$ 929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.716
$ 3.716
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
100
Unidad no definida
FUNDAS OFICIO REF BLANCA
$ 23,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
14111506
Papel para impresora del ordenador
100
Unidad no definida
OPALINA DIFERENTES COLORES
$ 81,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.100
31201503
Cintas adhesivas de protección
1
Unidad no definida
CINTAS DOBLE CONTACTO
$ 645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 645
$ 645
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad no definida
LAPIZ PASTA PUNTA FINA AZUL 4 NEGRO 4 ROJO 2
$ 171,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.710
$ 1.710
14111506
Papel para impresora del ordenador
4
Unidad no definida
RESMA CARTA
$ 2.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.252
$ 10.252
14111514
Bloques para mensajes
1
Unidad no definida
BLOCK APUNTE ESCOLAR CO ESPIRAL
$ 668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 668
$ 668
44122104
Clips para papel
50
Unidad no definida
ACOCLIP METALICO CROMADO
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 850
44121801
Cinta correctora
3
Unidad no definida
CORRECTOR DE CINTA
$ 430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.290
$ 1.290
Total Neto
$ 37.811
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.184
TOTAL OC
$ 44.995
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.