Orden de Compra. Nº3841-135-SE15 "MATERIALES DE OFICINA PRODESAL III"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-135-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PRODESAL III
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-143-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 7184,09
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BORIS ALEXIS
Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
R.U.T. 76.314.546-8
Sucursal BORIS ALEXIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111607
Archivadores de cheques5Unidad no definidaARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE  $ 1.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280
14111526
Blocs para mensajes telefónicos4Unidad no definidaBLOCK PREPICADO CARTA  $ 929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.716 $ 3.716
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento100Unidad no definidaFUNDAS OFICIO REF BLANCA  $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
14111506
Papel para impresora del ordenador100Unidad no definidaOPALINA DIFERENTES COLORES  $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
31201503
Cintas adhesivas de protección1Unidad no definidaCINTAS DOBLE CONTACTO  $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645 $ 645
44121701
Lápiz pasta10Unidad no definidaLAPIZ PASTA PUNTA FINA AZUL 4 NEGRO 4 ROJO 2  $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710 $ 1.710
14111506
Papel para impresora del ordenador4Unidad no definidaRESMA CARTA   $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.252 $ 10.252
14111514
Bloques para mensajes1Unidad no definidaBLOCK APUNTE ESCOLAR CO ESPIRAL  $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668 $ 668
44122104
Clips para papel50Unidad no definidaACOCLIP METALICO CROMADO   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
44121801
Cinta correctora3Unidad no definidaCORRECTOR DE CINTA  $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
Total Neto $ 37.811
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.184
TOTAL OC $ 44.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.