Orden de Compra. Nº3841-142-SE10 "Materiales Baños "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pemuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-142-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-02-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales Baños
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-68-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 11086,321175705
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marsan
Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
R.U.T. 9.134.925-6
Sucursal Marsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro3Unidadtapas wc   $ 3.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.056 $ 10.057
40142008
Mangueras para agua3Unidadflexible c/lave de paso   $ 3.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.056 $ 10.057
40142008
Mangueras para agua3Unidadflexible 50 1/2"  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756
40141702
Grifos3Unidadllave cromada  $ 8.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.402 $ 24.403
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento3Unidadsello antifugas  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.261
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares1Unidadsilicona roja  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2Unidadteflon   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidadmagopax  $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395 $ 395
46181504
Guantes protectores2Parguantes de silicona   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
Total Neto $ 58.349
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.086
TOTAL OC $ 69.435


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.