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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3841-159-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROVISION DE REPUESTOS MANTENCIÓN REPARACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3841-4-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
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R.U.T. |
69.141.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martín 498 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
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R.U.T. |
69.141.600-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
828965,5294102 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Serviciosreparcionesmecanicas |
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Razón Social |
IVÁN RICARDO MONTECINO AGUILERA
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R.U.T. |
10.833.632-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Serviciosreparcionesmecanicas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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15121802
| Lubricantes anticorrosivos | 1 | Unidad no definida | Lubricantes y combustible | |
$ 344.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 344.000
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$ 344.000
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | mano de obra | |
$ 849.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 849.000
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$ 849.000
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25172003
| Amortiguadores para camiones | 1 | Global | SERVICIOS DE PROVISIÓN DE REPUESTOS | |
$ 3.169.976,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.169.976
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$ 3.169.976
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Total Neto
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$ 4.362.976
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 828.966
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$ 5.191.942
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.