Orden de Compra. Nº
3841-17-SE12
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materiales fin de año 2011
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3841-17-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
16-01-2012
Nombre de la Orden de Compra
materiales fin de año 2011
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3841-141-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Facturación
San Martín 498
Comuna
*
Impuesto
35322,9
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Marsan
Razón Social
SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
R.U.T.
9.134.925-6
Sucursal
Marsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201515
Cintas de papel
20
Unidad no definida
cinta decorativa
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
31201515
Cintas de papel
20
Unidad no definida
cinta decorativa
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
4
Unidad no definida
huincha aisladora
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.160
$ 5.160
39111514
Luces de árboles
16
Unidad no definida
juegos luces
$ 8.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.840
$ 135.840
39121202
Canalización eléctrica
4
Unidad no definida
alargador electrico zapatilla
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.960
$ 19.960
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc
10
Unidad no definida
cabltrico
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
39101602
ampolletas médicas
4
Unidad no definida
soquetes
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.280
$ 1.280
39101610
ampolletas de filamento
4
Unidad no definida
ampolletas
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.360
$ 1.360
39121402
Enchufes eléctricos
2
Unidad no definida
enchufes
$ 860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.720
$ 1.720
39121202
Canalización eléctrica
1
Unidad no definida
alargador
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
31162003
Clavos de acabado
2
kilogramo
clavos de 1,1/2
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
31162003
Clavos de acabado
4
kilogramo
clavos de 2,1/2
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
Total Neto
$ 185.910
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.323
TOTAL OC
$ 221.233
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.