Orden de Compra. Nº3841-17-SE12 "materiales fin de año 2011"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-17-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-01-2012
Nombre de la Orden de Compra materiales fin de año 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-141-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna *
Impuesto 35322,9
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marsan
Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
R.U.T. 9.134.925-6
Sucursal Marsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel20Unidad no definidacinta decorativa   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31201515
Cintas de papel20Unidad no definidacinta decorativa   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica4Unidad no definidahuincha aisladora   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
39111514
Luces de árboles16Unidad no definidajuegos luces   $ 8.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.840 $ 135.840
39121202
Canalización eléctrica4Unidad no definidaalargador electrico zapatilla   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc10Unidad no definidacabltrico   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
39101602
ampolletas médicas4Unidad no definidasoquetes   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280 $ 1.280
39101610
ampolletas de filamento4Unidad no definidaampolletas   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
39121402
Enchufes eléctricos2Unidad no definidaenchufes   $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720 $ 1.720
39121202
Canalización eléctrica1Unidad no definidaalargador   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
31162003
Clavos de acabado2kilogramoclavos de 1,1/2  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
31162003
Clavos de acabado4kilogramoclavos de 2,1/2  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 185.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.323
TOTAL OC $ 221.233


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.