Orden de Compra. Nº3841-189-SE15 "MATERIALES CELEBRACION FIESTA DE LA VENDIMIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-189-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CELEBRACION FIESTA DE LA VENDIMIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-124-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 57425,85365
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BORIS ALEXIS
Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
R.U.T. 76.314.546-8
Sucursal BORIS ALEXIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco150Unidad no definidaSANDWICH JAMON QUESO  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.723
50193002
Bebidas Infantiles19Unidad no definidaBEBIDAS TRES LITROS  $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.445 $ 31.454
50201706
Café2Unidad no definidaCAFE NESCAFE   $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.974 $ 6.975
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar3Unidad no definidaAZUCAR IANZA   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992
50161510
Sacarina o sucralosa1Unidad no definidaENDULSANTE   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
50181905
Galletas dulces o pastelitos150Unidad no definidaGALLETYAS SURTIDAS   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
48101903
Vasos de servicio240Unidad no definidaVASOS PLUMAVIC   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
50201712
Bebidas de Té2Unidad no definidaTE   $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.016 $ 4.017
14111705
Servilletas de papel1Unidad no definidaSERVILLETAS DE PAPEL   $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345 $ 2.345
50192109
Papas fritas o galletas tostadas10Unidad no definidaPAPAS FRITAS GRANDES   $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.958
50202310
Agua mineral175Unidad no definidaAGUA MINERAL   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.550 $ 95.587
Total Neto $ 302.241
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.426
TOTAL OC $ 359.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.