Orden de Compra. Nº
3841-189-SE15
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MATERIALES CELEBRACION FIESTA DE LA VENDIMIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3841-189-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES CELEBRACION FIESTA DE LA VENDIMIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3841-124-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Facturación
San Martín 498
Comuna
Pemuco
Impuesto
57425,85365
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BORIS ALEXIS
Razón Social
MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
R.U.T.
76.314.546-8
Sucursal
BORIS ALEXIS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181901
Pan fresco
150
Unidad no definida
SANDWICH JAMON QUESO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.700
$ 56.723
50193002
Bebidas Infantiles
19
Unidad no definida
BEBIDAS TRES LITROS
$ 1.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.445
$ 31.454
50201706
Café
2
Unidad no definida
CAFE NESCAFE
$ 3.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.974
$ 6.975
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
3
Unidad no definida
AZUCAR IANZA
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.992
$ 1.992
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad no definida
ENDULSANTE
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
50181905
Galletas dulces o pastelitos
150
Unidad no definida
GALLETYAS SURTIDAS
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.600
$ 75.600
48101903
Vasos de servicio
240
Unidad no definida
VASOS PLUMAVIC
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
50201712
Bebidas de Té
2
Unidad no definida
TE
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.016
$ 4.017
14111705
Servilletas de papel
1
Unidad no definida
SERVILLETAS DE PAPEL
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.345
$ 2.345
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
10
Unidad no definida
PAPAS FRITAS GRANDES
$ 1.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.960
$ 14.958
50202310
Agua mineral
175
Unidad no definida
AGUA MINERAL
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.550
$ 95.587
Total Neto
$ 302.241
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.426
TOTAL OC
$ 359.667
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.