Orden de Compra. Nº3841-192-SE09 "Materiales Encuesta"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pemuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-192-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2009
Nombre de la Orden de Compra Materiales Encuesta
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-34-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 2107,563024699
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121705
Portaminas2Unidad minas pentel 0.7 2bx12 pentel $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518 $ 518
44121708
Marcadores1Unidad destacador 112 amarillo $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167 $ 167
14111531
Libros o cuadernos de registro1Unidad cuaderno universitario $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 380
44121701
Lápiz pasta5Unidad Lapiz Tinta Gel 0.4mm azul super Pilot $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720 $ 1.718
44121701
Lápiz pasta5Unidad lapiz tinta gel 0.4mm negro pilot $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720 $ 1.718
44121701
Lápiz pasta1Unidad boligrafo tinta vector standar parker $ 2.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.831 $ 2.831
44121705
Portaminas1Unidad Portaminas Pentel e-clic 0.7 vio $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485 $ 485
44121708
Marcadores1Unidad marcador 112 verde $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167 $ 167
44121708
Marcadores1Unidad marcador 112 naranjo $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167 $ 167
44121708
Marcadores1Unidad marcador celeste 112 $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167 $ 167
44121708
Marcadores1Unidad marcador 112 rosado $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167 $ 167
44121708
Marcadores1Unidad destacador Jumbo Rosado Highligh mon ami $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310 $ 310
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos6Pack brochetas de 25 cms $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656 $ 1.659
48101903
Vasos de servicio2Paquete vasos 300cc plasticos transparentes $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636 $ 637
Total Neto $ 11.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.108
TOTAL OC $ 13.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.