Orden de Compra. Nº
3841-193-SE14
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FERIA AGROARTESANAL Y FIESTA OTOÑO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3841-193-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
FERIA AGROARTESANAL Y FIESTA OTOÑO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3841-108-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Facturación
San Martín 498
Comuna
Pemuco
Impuesto
39867,1357
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BORIS ALEXIS
Razón Social
MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
R.U.T.
76.314.546-8
Sucursal
BORIS ALEXIS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50193002
Bebidas Infantiles
20
Unidad no definida
BEBIDAS 3LTS
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.260
$ 30.252
50181901
Pan fresco
100
Unidad no definida
PAN HALLULLA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
15
Unidad no definida
LONGANIZAS
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.115
$ 44.118
50101634
Fruta fresca
80
Unidad no definida
MANZANA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.445
50193002
Bebidas Infantiles
80
Unidad no definida
BEBIDAS 500CC
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.400
$ 46.386
50192503
Rellenos de sándwich frescos
80
Unidad no definida
sándwich QUESO JAMON
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.880
$ 26.891
50171902
Salsa
5
Unidad no definida
TOMATES
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
52152102
Vasos para beber domésticos
190
Unidad no definida
VASOS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
50181905
Galletas dulces o pastelitos
80
Unidad no definida
GALLETAS QUAQUER GRANOLA
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.520
$ 23.529
15101605
Carbón
1
Saco
CARBON
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
Total Neto
$ 209.827
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.867
TOTAL OC
$ 249.694
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.