Orden de Compra. Nº3841-198-SE10 "Materiales Jorge Sepulveda"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pemuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-198-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales Jorge Sepulveda
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-30-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 52241,07
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T. 79.983.790-0
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte3Galónesmalte blanco   $ 13.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.968 $ 40.968
31211501
Pinturas al esmalte1Galónpintura esmalte cover luz cafe moro   $ 10.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.340 $ 10.340
31211501
Pinturas al esmalte2Galónpintura esmalte soquina cafe Moro   $ 13.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.312 $ 27.312
30171504
Puertas de madera1Unidadpuerta de terciado 0.6M  $ 11.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.297 $ 11.297
30181503
Duchas1Unidadmango ducha 1/2"  $ 3.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.430 $ 3.430
39101605
ampolletas fluorescentes5Unidadequipo fluorescente completo  $ 4.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
30181504
Lavamanos2Unidadllave lavamanos  $ 2.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.130 $ 5.130
11121610
Maderas duras3Unidadplafon tortuga completa   $ 5.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.918 $ 15.918
39121402
Enchufes eléctricos2Unidadenchufe embutido doble  $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050
39121419
Conexiones flexibles2Unidadflexible 1/2" 40 Cm HI.HE  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
39121419
Conexiones flexibles6Unidadflexible 1/2" 40 Cm HE.HE  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro2Unidaddesague lavatorios   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
30181504
Lavamanos2Unidadsifon lavatorio  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
40141702
Grifos1Unidadllave lavaplatos Cromada 1/2"  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
40141702
Grifos2Unidadllave cromada Ducha 1/2"  $ 6.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.760 $ 12.760
40141702
Grifos1Unidadjuego llave urinario   $ 23.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.173 $ 23.173
31201601
Adhesivos químicos1UnidadGalon Topex 6K  $ 3.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.627 $ 3.627
31161601
Pernos de anclaje4Kitpernos de anclaje Wc  $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.348 $ 1.348
30111601
Cemento20Sacocemento  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
Total Neto $ 274.953
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.241
TOTAL OC $ 327.194


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.