Orden de Compra. Nº3841-22-SE12 "Visitas Prodesal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-22-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-01-2012
Nombre de la Orden de Compra Visitas Prodesal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3841-3-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M & A CAPACITACIONES LTDA
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACION MACERA & AMIGO LIMITADA
R.U.T. 76.050.886-1
Sucursal M & A CAPACITACIONES LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales20UnidadContratacion de Profesional para realizar 20 visitas tecnicas segun bases anexas  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.008
Total Neto $ 500.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 500.008

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.