Orden de Compra. Nº3841-220-SE15 "CELEBRACION DIA DE LA MADRE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-220-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2015
Nombre de la Orden de Compra CELEBRACION DIA DE LA MADRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-143-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 31897,81218
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BORIS ALEXIS
Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
R.U.T. 76.314.546-8
Sucursal BORIS ALEXIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso20Unidad no definidaCARTON FORRADO  $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.966
31201503
Cintas adhesivas de protección10Unidad no definidaCINTAS DOBLE CONTACTO   $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.454
14111530
Notas de papel autoadhesivo2Unidad no definidaETIQUETAS AUTOADHESIVAS   $ 4.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.074 $ 9.074
25132002
Globos de aire caliente6Unidad no definidaGLOBOS N°9 ESTANDAR 50 UN  $ 2.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.608
13111307
Espuma de goma20Unidad no definidaGOMA EVA   $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.520 $ 21.529
14111605
Tarjetas de felicitación o notas o tarjetas postal6Unidad no definidaNOTAS ADHESIVAS   $ 1.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.206 $ 10.205
14111525
Papel multiuso600Unidad no definidaOPALINA BLANCA CARTA   $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.332
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaPAPEL FOTOGRAFICO 20 HJS  $ 5.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.710 $ 56.714
Total Neto $ 167.883
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.898
TOTAL OC $ 199.781


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.