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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3841-220-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-04-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CELEBRACION DIA DE LA MADRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-143-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
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R.U.T. |
69.141.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martín 498 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
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R.U.T. |
69.141.600-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
31897,81218 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BORIS ALEXIS |
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Razón Social |
MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.314.546-8 |
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Sucursal |
BORIS ALEXIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111525
| Papel multiuso | 20 | Unidad no definida | CARTON FORRADO | |
$ 498,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.960
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$ 9.966
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31201503
| Cintas adhesivas de protección | 10 | Unidad no definida | CINTAS DOBLE CONTACTO | |
$ 645,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.450
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$ 6.454
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 2 | Unidad no definida | ETIQUETAS AUTOADHESIVAS | |
$ 4.537,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.074
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$ 9.074
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25132002
| Globos de aire caliente | 6 | Unidad no definida | GLOBOS N°9 ESTANDAR 50 UN | |
$ 2.268,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.608
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$ 13.608
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13111307
| Espuma de goma | 20 | Unidad no definida | GOMA EVA | |
$ 1.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.520
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$ 21.529
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14111605
| Tarjetas de felicitación o notas o tarjetas postal | 6 | Unidad no definida | NOTAS ADHESIVAS | |
$ 1.701,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.206
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$ 10.205
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14111525
| Papel multiuso | 600 | Unidad no definida | OPALINA BLANCA CARTA | |
$ 67,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.200
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$ 40.332
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 10 | Unidad no definida | PAPEL FOTOGRAFICO 20 HJS | |
$ 5.671,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.710
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$ 56.714
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Total Neto
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$ 167.883
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.898
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$ 199.781
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.