Orden de Compra. Nº
3841-224-SE14
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MATERIALES OFICINA INGRESO ETICO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3841-224-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINA INGRESO ETICO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3841-12-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Facturación
San Martín 498
Comuna
Pemuco
Impuesto
15003,6426
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T.
77.283.950-2
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
84141602
Proveedores de tarjetas de crédito
100
Unidad no definida
portacredencial
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.300
$ 8.319
44121802
Líquido corrector
7
Unidad no definida
lapiz corrector
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.585
$ 4.582
44121505
Sobres especiales
20
Unidad no definida
sobres saco oficio kraft 80 gr
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.092
44121505
Sobres especiales
20
Unidad no definida
sobres saco oficio blanco 24x34 cms
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
resma carta
$ 2.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
14111509
Artículos de papelería
8
Unidad no definida
cajas multibox scotland
$ 1.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.896
$ 11.892
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad no definida
lapiz pasta cristal negro
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
44121904
Rellenos de tinta
2
Unidad no definida
tampon dactil negro
$ 537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.074
$ 1.074
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
8
Resma
resma oficio
$ 3.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.400
$ 24.397
Total Neto
$ 78.967
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.004
TOTAL OC
$ 93.971
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.