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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3841-239-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-05-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de Materiales Autoconsumo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-141-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
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R.U.T. |
69.141.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martín 498 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
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R.U.T. |
69.141.600-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
40466,618 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-05-2012 |
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Proveedor |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA |
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Razón Social |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
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R.U.T. |
79.983.790-0 |
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Sucursal |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 15 | Unidad no definida | cemento | |
$ 3.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.375
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$ 45.375
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30102212
| Plancha de cinc | 10 | Unidad no definida | planchas de cinc acanalado 3.66 mt | |
$ 5.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.980
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$ 57.980
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73141506
| Servicios de fabricación de fibra de poliéster | 40 | kilogramo | Polietileno Uv 0,5 Mts | |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.000
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26121606
| Cable coaxial | 38 | Metro Lineal | cable THHN rojo 2.5 | |
$ 337,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.806
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$ 12.814
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26121606
| Cable coaxial | 38 | Metro Lineal | cable THHN 2.5 Blanco | |
$ 337,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.806
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$ 12.814
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Total Neto
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$ 212.982
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.467
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$ 253.449
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.