Orden de Compra. Nº3841-255-SE19 "Adquisición de Materiales de Aseo, Pemuco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-255-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Aseo, Pemuco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3841-53-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 95774,44
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dimalum
Razón Social MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR
R.U.T. 8.159.458-9
Sucursal Dimalum
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo10BidónLimpia pisos, 5 litros  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.815
12161902
Detergentes surfactantes10BotellaCrema Cif, 500cc  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.285
12141901
Cloro Cl20BotellaCloro gel, 900ml  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.848
53131606
Desodorantes6BotellaDesodorante ambiental spray  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.076
30181509
Jabonera2UnidadDispensador de jabón líquido  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
47131618
Mopas húmedas80UnidadTraperos para piso  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.320 $ 114.280
14111704
Papel higiénico20UnidadPapel higienico industrial  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
47131810
Productos para lavar platos10UnidadLavaloza Quix, 750ml  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
14111703
Toallas de papel2UnidadDispensador toalla de papel industrial  $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.656 $ 38.656
53131609
Protector solar1LitroBolsa de basura 50*70cm  $ 8.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.615 $ 8.615
47121701
Bolsas de basura27Paquete   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.077
47121701
Bolsas de basura25PaqueteBolsas de basura 80*110cm  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.825 $ 37.815
14111703
Toallas de papel50RolloToalla tipo Nova industrial  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.650 $ 138.655
Total Neto $ 504.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.774
TOTAL OC $ 599.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.