Orden de Compra. Nº
3841-255-SE19
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Adquisición de Materiales de Aseo, Pemuco
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3841-255-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Materiales de Aseo, Pemuco
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3841-53-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Facturación
San Martín 498
Comuna
Pemuco
Impuesto
95774,44
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dimalum
Razón Social
MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR
R.U.T.
8.159.458-9
Sucursal
Dimalum
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo
10
Bidón
Limpia pisos, 5 litros
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.820
$ 37.815
12161902
Detergentes surfactantes
10
Botella
Crema Cif, 500cc
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.290
$ 14.285
12141901
Cloro Cl
20
Botella
Cloro gel, 900ml
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.840
$ 21.848
53131606
Desodorantes
6
Botella
Desodorante ambiental spray
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.078
$ 9.076
30181509
Jabonera
2
Unidad
Dispensador de jabón líquido
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
47131618
Mopas húmedas
80
Unidad
Traperos para piso
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.320
$ 114.280
14111704
Papel higiénico
20
Unidad
Papel higienico industrial
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.420
$ 50.420
47131810
Productos para lavar platos
10
Unidad
Lavaloza Quix, 750ml
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.450
$ 13.450
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
Dispensador toalla de papel industrial
$ 19.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.656
$ 38.656
53131609
Protector solar
1
Litro
Bolsa de basura 50*70cm
$ 8.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.615
$ 8.615
47121701
Bolsas de basura
27
Paquete
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.072
$ 9.077
47121701
Bolsas de basura
25
Paquete
Bolsas de basura 80*110cm
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.825
$ 37.815
14111703
Toallas de papel
50
Rollo
Toalla tipo Nova industrial
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.650
$ 138.655
Total Neto
$ 504.076
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 95.774
TOTAL OC
$ 599.850
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.