Orden de Compra. Nº
3841-267-MC19
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ADQUISICIÓN INSUMOS PROGRAMA SOCIOLABORAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3841-267-MC19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN INSUMOS PROGRAMA SOCIOLABORAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501009 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Facturación
San Martín 498
Comuna
Pemuco
Impuesto
14529,49
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BORIS ALEXIS
Razón Social
MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
R.U.T.
76.314.546-8
Sucursal
BORIS ALEXIS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181903
Galletas simples saladas
20
Unidad no definida
GALLETAS FRAC
$ 433,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.660
$ 8.660
50181903
Galletas simples saladas
10
Unidad no definida
GALLETAS TRITON
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
50181903
Galletas simples saladas
10
Unidad no definida
GALLETAS CRIOLLITA
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
50201713
Bolsitas de te
4
Unidad no definida
TE 100 BOLSITAS
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.016
$ 10.016
50201709
Café instantáneo
2
Unidad no definida
CAF INSTANTANEO 170GR
$ 3.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.420
$ 6.420
50202303
Jugos y néctar concentrados
10
Unidad no definida
JUGOS 1.5 NARANJA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
50131801
Queso natural
6
Unidad no definida
QUESO PHILADELFIA
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.504
$ 6.504
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
10
Unidad no definida
PALITOS DE AJO
$ 831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.310
$ 8.311
50202303
Jugos y néctar concentrados
10
Unidad no definida
JUGOS NECTAR PIÑA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
50181903
Galletas simples saladas
20
Unidad no definida
GALLETAS CRAKER
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.560
$ 6.560
Total Neto
$ 76.471
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.529
TOTAL OC
$ 91.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.