Orden de Compra. Nº3841-267-MC19 "ADQUISICIÓN INSUMOS PROGRAMA SOCIOLABORAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-267-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS PROGRAMA SOCIOLABORAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501009 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 14529,49
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BORIS ALEXIS
Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
R.U.T. 76.314.546-8
Sucursal BORIS ALEXIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181903
Galletas simples saladas20Unidad no definidaGALLETAS FRAC  $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.660 $ 8.660
50181903
Galletas simples saladas10Unidad no definidaGALLETAS TRITON   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
50181903
Galletas simples saladas10Unidad no definidaGALLETAS CRIOLLITA  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
50201713
Bolsitas de te4Unidad no definidaTE 100 BOLSITAS   $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.016 $ 10.016
50201709
Café instantáneo2Unidad no definidaCAF INSTANTANEO 170GR  $ 3.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.420 $ 6.420
50202303
Jugos y néctar concentrados10Unidad no definidaJUGOS 1.5 NARANJA  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
50131801
Queso natural6Unidad no definidaQUESO PHILADELFIA  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504
50192109
Papas fritas o galletas tostadas10Unidad no definidaPALITOS DE AJO  $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.310 $ 8.311
50202303
Jugos y néctar concentrados10Unidad no definidaJUGOS NECTAR PIÑA  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
50181903
Galletas simples saladas20Unidad no definidaGALLETAS CRAKER  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.560
Total Neto $ 76.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.529
TOTAL OC $ 91.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.