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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3841-279-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-05-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION MINIBUS BBGC48 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-117-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
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R.U.T. |
69.141.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martín 498 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
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R.U.T. |
69.141.600-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
54991,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Serviciosreparcionesmecanicas |
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Razón Social |
IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA
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R.U.T. |
10.833.632-3 |
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Sucursal |
Serviciosreparcionesmecanicas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26111509
| Culatas de transmisión | 1 | Unidad no definida | bandeja suspensión inferior lado izquierdo | |
$ 43.049,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.049
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$ 43.049
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26111509
| Culatas de transmisión | 1 | Unidad no definida | bandeja superior superior lado derecho | |
$ 42.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.714
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$ 42.714
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40142327
| Juntas de rótula de tuberías | 2 | Unidad no definida | rotulas suspension | |
$ 33.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.320
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$ 66.320
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25174202
| Suspensión de dirección | 2 | Unidad no definida | BIELETA BARRA ESTABILIZADORA | |
$ 19.482,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.964
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$ 38.964
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31171605
| Bujes de eje | 4 | Unidad no definida | BUJES TIRANTE RUEDA | |
$ 6.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.580
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$ 25.580
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60121241
| Productos de limpieza de utensilios o pinceles | 1 | Unidad no definida | SOLVENTE LAVADO | |
$ 4.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.800
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$ 4.800
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | MANO DE OBRA | |
$ 68.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.000
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$ 68.000
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Total Neto
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$ 289.427
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.991
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$ 344.418
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.