Orden de Compra. Nº3841-296-SE17 "CELEBRACIÓN DÍA DEL PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-296-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2017
Nombre de la Orden de Compra CELEBRACIÓN DÍA DEL PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3841-106-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 121943,666666667
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Andres Riquelme Riffo
Razón Social Pedro Andres Riquelme Riffo
R.U.T. 15.756.966-k
Sucursal Pedro Andres Riquelme Riffo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalCELEBRACIÓN DÍA DEL PRODESALDetallada en anexo técnico y económico. $ 1.097.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.097.493 $ 1.097.493
Total Neto $ 1.097.493
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 121.944
TOTAL OC $ 1.219.437


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.