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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3841-338-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-07-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion Hiunday |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-11-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Pemuco
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R.U.T. |
69.141.600-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
33452,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Serviciosreparcionesmecanicas |
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Razón Social |
Ivan Ricardo Montecinos Aguilera
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R.U.T. |
10.833.632-3 |
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Sucursal |
Serviciosreparcionesmecanicas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40101601
| Fuelles | 4 | Unidad | fuelles caliper | |
$ 1.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.960
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$ 4.960
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26111803
| Correas redondas | 1 | Unidad | | correas direccion |
$ 5.810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.810
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$ 5.810
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25172004
| Amortiguadores para automóviles | 2 | Unidad | amortiguadores traseros | |
$ 31.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.000
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$ 62.000
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25172004
| Amortiguadores para automóviles | 2 | Unidad | amortiguadores delanteros | |
$ 25.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.016
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$ 50.016
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | mano de obra | |
$ 28.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.000
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$ 28.000
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31171605
| Bujes de eje | 4 | Unidad | bujes caliper | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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26111803
| Correas redondas | 2 | Unidad | correas alternador | |
$ 6.640,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.280
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$ 13.280
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Total Neto
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$ 176.066
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.453
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$ 209.519
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.