Orden de Compra. Nº
3841-341-SE10
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Reparacion de Frontis
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3841-341-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
16-06-2010
Nombre de la Orden de Compra
Reparacion de Frontis
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3841-68-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Facturación
San Martín 498
Comuna
Pemuco
Impuesto
223108,6514
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Marsan
Razón Social
SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
R.U.T.
9.134.925-6
Sucursal
Marsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles
3
Galón
barniz natural
$ 10.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.228
$ 30.227
31211906
Rodillos de pintar
7
Unidad
rodillos lana natural gruezo 22cm
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.644
$ 14.647
31211904
Brochas
5
Unidad
brocha 3"
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.035
$ 4.034
31211904
Brochas
5
Unidad
brocha de 2"
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.899
31191501
Papeles de lija
20
Unidad
lija madera 80
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.020
$ 2.017
47131605
Cepillos de limpieza
3
Unidad
escobilla acero grande
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.295
$ 8.294
47131831
Ácido muriático
15
Litro
acido muriatico
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.325
$ 8.332
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
15
Litro
agua rash
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.180
$ 21.176
31191501
Papeles de lija
40
Pliego
lija madera 120
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.040
$ 4.034
31211505
Pinturas aceitosas
2
Tineta
oleo blanco
$ 46.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.370
$ 92.370
31211501
Pinturas al esmalte
6
Tineta
esmalte al agua blanco
$ 52.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 315.078
$ 315.076
31211506
Pinturas de látex
1
Tineta
latex blanco
$ 41.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.681
$ 41.681
31211506
Pinturas de látex
8
Tineta
Tinetas esmalte al agua azul colonial
$ 55.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 441.616
$ 441.613
15121804
Preparados antioxidantes
2
Tineta
antioxido al agua rojo colonial
$ 59.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.816
$ 119.815
31211504
Pinturas de cobertura
3
Tineta
Pasta Muro exterior
$ 22.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.043
$ 68.042
Total Neto
$ 1.174.256
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 223.109
TOTAL OC
$ 1.397.365
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.