Orden de Compra. Nº3841-403-SE15 "MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-403-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2015
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-148-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 58061,91
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas
Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA
R.U.T. 10.833.632-3
Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161505
Filtros de aire1Unidad no definidaPORTA FILTRO DE AIRE   $ 163.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.263 $ 163.263
40161505
Filtros de aire1Unidad no definidaFILTRO DE AIRE   $ 28.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.270 $ 28.270
41111921
Sensores de velocidad1Unidad no definidaSENSORES RETROSESO  $ 48.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.996 $ 48.996
44103004
Fusibles3Unidad no definidaFUSIBLES   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
39101601
ampolletas halógenas1Unidad no definidaAMPOLLETAS HY 24 VOL  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANO DE OBRA   $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
Total Neto $ 305.589
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.062
TOTAL OC $ 363.651


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.