Orden de Compra. Nº3841-404-SE15 "MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-404-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2015
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-148-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 34857,02
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas
Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA
R.U.T. 10.833.632-3
Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor1Unidad no definidaCAEITE MOTOR   $ 37.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.020 $ 37.020
40161504
Filtros de aceite1Unidad no definidaFILTRO DE ACEITE   $ 14.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.480 $ 14.480
40161505
Filtros de aire1Unidad no definidaFILTRO DE AIRE   $ 35.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.823 $ 35.823
44121713
Plumillas1Unidad no definidaJUEGOS PLUMILLAS   $ 22.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.135 $ 22.135
39101601
ampolletas halógenas2Unidad no definidaAMPOLLETAS FOCO MAYOR  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANO DE OBRA   $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
Total Neto $ 183.458
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.857
TOTAL OC $ 218.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.