Orden de Compra. Nº3841-417-SE14 "MATERIALES ACCESO PRODESAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-417-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-06-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ACCESO PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-15-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 38863,4588
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marsan
Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
R.U.T. 9.134.925-6
Sucursal Marsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaPINTURA OLEO   $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.437 $ 13.437
30102012
Lámina de cinc1Unidad no definidaPLANCHA DE ZINC LISO   $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790
39121711
Entubación30Unidad no definidaCANAL 2.5M  $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.230 $ 118.230
39121711
Entubación6Unidad no definidaBAJADA 2M   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.118 $ 20.118
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10Unidad no definidaSILICONA HOJALATERIA   $ 2.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.870 $ 24.870
31162201
Remaches ciegos500Unidad no definidaREMACHE POP  $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad no definidaTAPA GOTERA  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad no definidaANTICORROSIVO   $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.756 $ 11.756
Total Neto $ 204.545
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.863
TOTAL OC $ 243.408


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.