|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3841-417-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
27-06-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ACCESO PRODESAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3841-15-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
|
|
R.U.T. |
69.141.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Martín 498 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
|
|
R.U.T. |
69.141.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
|
Comuna |
Pemuco
|
|
Impuesto |
38863,4588 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Marsan |
|
Razón Social |
SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
|
|
R.U.T. |
9.134.925-6 |
|
Sucursal |
Marsan |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Unidad no definida | PINTURA OLEO | |
$ 13.437,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.437
|
$ 13.437
|
30102012
| Lámina de cinc | 1 | Unidad no definida | PLANCHA DE ZINC LISO | |
$ 5.790,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.790
|
$ 5.790
|
39121711
| Entubación | 30 | Unidad no definida | CANAL 2.5M | |
$ 3.941,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 118.230
|
$ 118.230
|
39121711
| Entubación | 6 | Unidad no definida | BAJADA 2M | |
$ 3.353,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.118
|
$ 20.118
|
13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 10 | Unidad no definida | SILICONA HOJALATERIA | |
$ 2.487,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.870
|
$ 24.870
|
31162201
| Remaches ciegos | 500 | Unidad no definida | REMACHE POP | |
$ 14,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.000
|
$ 7.000
|
13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 2 | Unidad no definida | TAPA GOTERA | |
$ 1.672,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.344
|
$ 3.344
|
31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 1 | Unidad no definida | ANTICORROSIVO | |
$ 11.756,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.756
|
$ 11.756
|
|
|
Total Neto
|
$ 204.545
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.863
|
|
$ 243.408
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.