Orden de Compra. Nº3841-454-SE14 "MANTENCION Y REPARACION MY 5651"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-454-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2014
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION MY 5651
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-117-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 123671
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas
Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA
R.U.T. 10.833.632-3
Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidaSILICONA GRIS   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
25172503
Neumáticos para camiones pesados1Unidad no definidaREPARACION NEUMATICOS   $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076
39101601
ampolletas halógenas1Unidad no definidaFOCOS LATERAL   $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
39101601
ampolletas halógenas5Unidad no definidaAMPOLLETAS 24V  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
26111703
Baterías para vehículos1Unidad no definidaBATERIAS 150AMP  $ 128.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.900 $ 128.900
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANO DE OBRA   $ 168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
27112103
Abrazaderas1Unidad no definidaABRAZADERAS REFORZADAS   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
15121501
Aceite de motor1Unidad no definidaKIT LIMPIEZA MOTOR   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50202310
Agua mineral4Unidad no definidaAGUA DESTILADA   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.560 $ 11.560
40161504
Filtros de aceite1Unidad no definidaFILTRO HIDRAULICO   $ 18.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200
20141301
Bombas de chorro de barrenas hacia abajo1Unidad no definidaBOMBA DE AGUA   $ 132.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.773 $ 132.773
30171802
Claraboyas de ventilación1Unidad no definidaMANIVELA VENTANA   $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824
15121501
Aceite de motor2Unidad no definidaBALDE ACEITE HIDRAULICO   $ 43.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.554 $ 86.554
12191601
Solventes de alcohol1Unidad no definidaSOLVENTE LAVADO   $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.890 $ 4.890
25172201
Puertas para automóviles desmontables1Unidad no definidaCREMALLERA PUERTA IZQUIERDA   $ 62.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.101 $ 62.101
Total Neto $ 650.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.671
TOTAL OC $ 774.571


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.