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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3841-474-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-09-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Tintas Prodesal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-4-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
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R.U.T. |
69.141.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martín 498 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
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R.U.T. |
69.141.600-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
12597,3496 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Worldtec Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIAL WORLDTEC LTDA
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R.U.T. |
77.880.470-0 |
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Sucursal |
Comercial Worldtec Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | cartucho tinta Hp 5150 N°57 | |
$ 20.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.680
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$ 41.680
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | cartucho tinta Hp 5150 N°56 | |
$ 12.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.622
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$ 24.622
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Total Neto
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$ 66.302
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.597
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$ 78.899
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.