Orden de Compra. Nº
3841-483-SE13
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Materiales Celebracion 18 Septiembre
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3841-483-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-09-2013
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Celebracion 18 Septiembre
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3841-22-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Facturación
San Martín 498
Comuna
Pemuco
Impuesto
30486,41675
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
bazarfantasia
Razón Social
ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR
R.U.T.
14.439.026-1
Sucursal
bazarfantasia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121402
Marcos de secciones de madera
20
Unidad no definida
Marco diploma oficio
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.760
$ 31.765
14111525
Papel multiuso
1
Unidad no definida
Opalina Oficio Blanca
$ 6.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.891
$ 6.891
14111525
Papel multiuso
3
Unidad no definida
opalina carta
$ 6.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.917
$ 19.916
44121506
Sobres estándar
350
Unidad no definida
sobres americano
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
44121902
Tinta china
3
Unidad no definida
Tinta canon 210
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.512
$ 31.512
44121902
Tinta china
3
Unidad no definida
tinta canon 211
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.512
$ 31.512
60141015
Cometas
150
Unidad no definida
papel volantín Rojo , Blanco azul
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.750
$ 9.706
60121124
Papel kraft
40
Unidad no definida
papel kraf t
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.849
31201515
Cintas de papel
5
Unidad no definida
cinta doble faz
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.305
$ 6.303
44122103
Corchetes
5
Unidad no definida
corchetes 5/16
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.305
$ 6.303
Total Neto
$ 160.455
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.486
TOTAL OC
$ 190.941
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.