Orden de Compra. Nº
3841-536-SE15
"
MANTENCION VEHICULOS FURGON US6850
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3841-536-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-08-2015
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION VEHICULOS FURGON US6850
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3841-148-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Facturación
San Martín 498
Comuna
Pemuco
Impuesto
33131,06
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Serviciosreparcionesmecanicas
Razón Social
IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA
R.U.T.
10.833.632-3
Sucursal
Serviciosreparcionesmecanicas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111801
Correas en V
1
Unidad no definida
CORREA VENTILADOR
$ 12.719,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.719
$ 12.719
26111801
Correas en V
1
Unidad no definida
CORREA ALTERNADOR
$ 16.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.600
$ 16.600
39121522
Contactos eléctricos
1
Unidad no definida
JUEGO DE PUNTILLAS Y MAT ELECTRICO
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
1
Unidad no definida
SWITCH INTERMITENTE
$ 8.925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.925
$ 8.925
12191602
Solventes activos
1
Unidad no definida
SOLVENTES LAVADO FRENOS
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
15121902
Grasa
1
Unidad no definida
GRASA
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
10
Unidad no definida
AMARRAS PLASTICAS
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
MANO DE OBRA
$ 78.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
1
Unidad no definida
TECLA DE MANDO
$ 6.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad no definida
HUINCHA AISLADORA
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
39121522
Contactos eléctricos
1
Unidad no definida
LIMPIA CONTACTO ELECTRICO
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
1
Unidad no definida
SWITCH EMERGENCIA
$ 32.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.130
$ 32.130
Total Neto
$ 174.374
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.131
TOTAL OC
$ 207.505
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.