Orden de Compra. Nº3841-536-SE15 "MANTENCION VEHICULOS FURGON US6850"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-536-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2015
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS FURGON US6850
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-148-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 33131,06
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas
Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA
R.U.T. 10.833.632-3
Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111801
Correas en V1Unidad no definidaCORREA VENTILADOR   $ 12.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.719 $ 12.719
26111801
Correas en V1Unidad no definidaCORREA ALTERNADOR   $ 16.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
39121522
Contactos eléctricos1Unidad no definidaJUEGO DE PUNTILLAS Y MAT ELECTRICO  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1Unidad no definidaSWITCH INTERMITENTE   $ 8.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.925 $ 8.925
12191602
Solventes activos1Unidad no definidaSOLVENTES LAVADO FRENOS   $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
15121902
Grasa1Unidad no definidaGRASA   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado10Unidad no definidaAMARRAS PLASTICAS   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANO DE OBRA   $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1Unidad no definidaTECLA DE MANDO   $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad no definidaHUINCHA AISLADORA   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
39121522
Contactos eléctricos1Unidad no definidaLIMPIA CONTACTO ELECTRICO  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1Unidad no definidaSWITCH EMERGENCIA   $ 32.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.130 $ 32.130
Total Neto $ 174.374
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.131
TOTAL OC $ 207.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.