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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3841-587-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-10-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Ordenamiento Plaza de Armas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-68-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
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R.U.T. |
69.141.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martín 498 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
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R.U.T. |
69.141.600-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
249232,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marsan |
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Razón Social |
SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
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R.U.T. |
9.134.925-6 |
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Sucursal |
Marsan |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24121802
| Latas de pintura o barniz | 25 | Galón | barniz natural | |
$ 10.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 256.250
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$ 256.250
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20121606
| Brocas de barrena de diente de acero de rodillo | 20 | Unidad | escobilla acero | |
$ 3.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.800
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$ 65.800
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31211906
| Rodillos de pintar | 15 | Unidad | Rodillos liscal | |
$ 2.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.350
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$ 37.350
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31211904
| Brochas | 15 | Unidad | Brochas 4" | |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.850
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$ 14.850
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31211506
| Pinturas de látex | 25 | Tineta | pintura latex color ladrillo o similar | |
$ 37.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 937.500
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$ 937.500
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Total Neto
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$ 1.311.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 249.232
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$ 1.560.982
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.