Orden de Compra. Nº
3841-588-SE10
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Materiales Acceso Norte
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3841-588-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
27-10-2010
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Acceso Norte
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3841-68-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Facturación
San Martín 498
Comuna
Pemuco
Impuesto
104570,6496
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Marsan
Razón Social
SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
R.U.T.
9.134.925-6
Sucursal
Marsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
3
Unidad
guinchas aisladora super 33
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.252
$ 3.252
31231105
Cobre en barra labrada
1
Unidad
barra cuper
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
39121710
Receptáculo multiplicador eléctrico
1
Unidad
conerctor Barra Cuper
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 807
$ 807
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
3
Unidad
guincha de goma
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.024
$ 6.025
15111505
Butano
2
Unidad
gas butano
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.353
39101605
ampolletas fluorescentes
6
Unidad
Foco de alurometalico
$ 25.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.212
$ 151.210
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad
pegamento vimilt
$ 1.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.782
$ 1.782
39121202
Canalización eléctrica
200
Metro Lineal
condut 20mm
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.800
$ 100.840
26121522
Alambre desnudo
250
Metro Lineal
THHN N°12 Rojo
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.500
$ 92.435
26121522
Alambre desnudo
250
Metro Lineal
THHN N°12 blanco
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.500
$ 92.435
26121522
Alambre desnudo
250
Metro Lineal
THHN N°12 verde
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.500
$ 92.435
30101913
Carrete de estaño
4
Metro Lineal
estaño
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.034
Total Neto
$ 550.372
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 104.571
TOTAL OC
$ 654.943
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.