Orden de Compra. Nº3841-588-SE10 "Materiales Acceso Norte"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-588-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-10-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales Acceso Norte
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-68-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 104570,6496
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marsan
Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
R.U.T. 9.134.925-6
Sucursal Marsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica3Unidadguinchas aisladora super 33  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
31231105
Cobre en barra labrada1Unidadbarra cuper   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
39121710
Receptáculo multiplicador eléctrico1Unidadconerctor Barra Cuper  $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807 $ 807
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica3Unidadguincha de goma   $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.024 $ 6.025
15111505
Butano2Unidadgas butano   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
39101605
ampolletas fluorescentes6UnidadFoco de alurometalico  $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.212 $ 151.210
60123601
Pegamento de purpurina1Unidadpegamento vimilt  $ 1.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.782 $ 1.782
39121202
Canalización eléctrica200Metro Linealcondut 20mm  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.840
26121522
Alambre desnudo250Metro LinealTHHN N°12 Rojo   $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.500 $ 92.435
26121522
Alambre desnudo250Metro LinealTHHN N°12 blanco  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.500 $ 92.435
26121522
Alambre desnudo250Metro LinealTHHN N°12 verde  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.500 $ 92.435
30101913
Carrete de estaño4Metro Linealestaño   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
Total Neto $ 550.372
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.571
TOTAL OC $ 654.943


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.