Orden de Compra. Nº3841-596-SE15 "MATERIALES CELEBRACION PASAMOS AGOSTO 2015"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-596-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CELEBRACION PASAMOS AGOSTO 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-143-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 31680,510738437
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BORIS ALEXIS
Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
R.U.T. 76.314.546-8
Sucursal BORIS ALEXIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales250Unidad no definidaSOBRE AMERICANO   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.303
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio200Unidad no definidaTARJETAS PAPEL OPALINA   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
14111605
Tarjetas de felicitación o notas o tarjetas postal8Unidad no definidaCREDENCIALES   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.112 $ 13.109
44122011
Carpetas para archivos20Unidad no definidaCARPETAS PLASTICAS   $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780 $ 6.790
14111610
Cartulina20Unidad no definidaCARTULINA   $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
31201503
Cintas adhesivas de protección6Unidad no definidaCINTA DOBLE CONTACTO   $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.872
31201503
Cintas adhesivas de protección6Unidad no definidaCINTA ADHESIVA MAGICA   $ 2.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.970 $ 14.970
44122011
Carpetas para archivos200Unidad no definidaCARPETAS DE CARTON   $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.748
14111530
Notas de papel autoadhesivo4Unidad no definidaETIQUETAS AUTOADHESIVAS   $ 4.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.148 $ 18.148
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4Unidad no definida HOJA COLOR 30 UN (CARTA)  $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.588 $ 3.587
14111525
Papel multiuso100Unidad no definidaOPALINA OFICIO  $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.815
14111525
Papel multiuso6Unidad no definidaPAPEL FOTOCOPIA OFICIO  $ 5.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.026 $ 34.029
Total Neto $ 166.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.681
TOTAL OC $ 198.421


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.