Orden de Compra. Nº
3841-596-SE15
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MATERIALES CELEBRACION PASAMOS AGOSTO 2015
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3841-596-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-08-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES CELEBRACION PASAMOS AGOSTO 2015
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3841-143-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Facturación
San Martín 498
Comuna
Pemuco
Impuesto
31680,510738437
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BORIS ALEXIS
Razón Social
MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
R.U.T.
76.314.546-8
Sucursal
BORIS ALEXIS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121505
Sobres especiales
250
Unidad no definida
SOBRE AMERICANO
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.250
$ 6.303
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio
200
Unidad no definida
TARJETAS PAPEL OPALINA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.210
14111605
Tarjetas de felicitación o notas o tarjetas postal
8
Unidad no definida
CREDENCIALES
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.112
$ 13.109
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad no definida
CARPETAS PLASTICAS
$ 339,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.780
$ 6.790
14111610
Cartulina
20
Unidad no definida
CARTULINA
$ 158,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.160
$ 3.160
31201503
Cintas adhesivas de protección
6
Unidad no definida
CINTA DOBLE CONTACTO
$ 645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.870
$ 3.872
31201503
Cintas adhesivas de protección
6
Unidad no definida
CINTA ADHESIVA MAGICA
$ 2.495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.970
$ 14.970
44122011
Carpetas para archivos
200
Unidad no definida
CARPETAS DE CARTON
$ 149,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.800
$ 29.748
14111530
Notas de papel autoadhesivo
4
Unidad no definida
ETIQUETAS AUTOADHESIVAS
$ 4.537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.148
$ 18.148
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Unidad no definida
HOJA COLOR 30 UN (CARTA)
$ 897,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.588
$ 3.587
14111525
Papel multiuso
100
Unidad no definida
OPALINA OFICIO
$ 78,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.815
14111525
Papel multiuso
6
Unidad no definida
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
$ 5.671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.026
$ 34.029
Total Neto
$ 166.740
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.681
TOTAL OC
$ 198.421
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.