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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3841-619-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
04-09-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-1-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
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R.U.T. |
69.141.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martín 498 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
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R.U.T. |
69.141.600-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
57878,15125585 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
bazarfantasia |
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Razón Social |
ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR
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R.U.T. |
14.439.026-1 |
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Sucursal |
bazarfantasia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44122117
| Anillados | 10 | Unidad no definida | empastados libro | |
$ 9.664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.640
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$ 96.639
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44122117
| Anillados | 125 | Unidad no definida | anillado simple con mica | |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.500
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$ 115.546
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43201808
| CD de sólo lectura | 200 | Unidad no definida | impresion cd | |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.017
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73151905
| Servicios de impresión industrial Digital | 1000 | Unidad no definida | impresion por hoja | |
$ 50,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.000
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$ 50.420
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Total Neto
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$ 304.622
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.878
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$ 362.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.