Orden de Compra. Nº3841-628-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3841-77-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-628-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3841-77-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3841-77-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 4726577,56
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agustin Fuentes Romero
Razón Social AGUSTIN ENRIQUE FUENTES ROMERO
R.U.T. 12.795.630-8
Sucursal Agustin Fuentes Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público1UnidadEJECUCION DE OBRAS SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y EETT  $ 24.876.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.876.724 $ 24.876.724
Total Neto $ 24.876.724
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.726.578
TOTAL OC $ 29.603.302


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.