Orden de Compra. Nº
3841-63-SE14
"
MATERIALES SEMANA PEMUCANA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3841-63-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
07-02-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES SEMANA PEMUCANA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3841-113-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Facturación
San Martín 498
Comuna
Pemuco
Impuesto
79831,885914
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
bazarfantasia
Razón Social
ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR
R.U.T.
14.439.026-1
Sucursal
bazarfantasia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12171703
Tintas
10
Unidad no definida
TINTAS IMPRESO HP 22
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.050
$ 126.050
44122011
Carpetas para archivos
50
Unidad no definida
CARPETAS CARTON
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
14111525
Papel multiuso
300
Unidad no definida
OPALINA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.815
43202101
Cajas de CD
200
Unidad no definida
PORTA CREDENCIAL
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.227
44122011
Carpetas para archivos
50
Unidad no definida
CARPETAS PLASTICAS
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.450
$ 13.445
44103103
Tóner
2
Unidad no definida
TONER HP 10-20
$ 33.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.226
$ 67.227
14111506
Papel para impresora del ordenador
10
Unidad no definida
RESMA TAMAÑO CARTA
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.050
$ 26.050
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad no definida
LAPIZ PASTA BIC
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
12171703
Tintas
6
Unidad no definida
TINTA IMPRESORA HP-21
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.544
$ 65.546
Total Neto
$ 420.168
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.832
TOTAL OC
$ 500.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.