Orden de Compra. Nº3841-631-SE11 "Materiales Garitas Rurales"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-631-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-10-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales Garitas Rurales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-84-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 29716
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marsan
Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
R.U.T. 9.134.925-6
Sucursal Marsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161505
Tornillos de presión500Unidad no definidaautoperforantes  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131502
Paños de limpieza4Unidad no definidapaños limpieza amarillos   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
31161803
Golillas de fijación90Unidad no definidagolillas   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31162003
Clavos de acabado1Unidad no definidapuntillas   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
31161601
Pernos de anclaje300Unidad no definidapernos jota   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31211904
Brochas3Unidad no definidaBrochas 3"  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790
31211507
Pinturas en aerosol5Galónesmalte sintetico azul  $ 15.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.450 $ 79.450
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices8Litroagua rass  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
Total Neto $ 156.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.716
TOTAL OC $ 186.116


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.