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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3841-641-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-11-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Construccion Social |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-6-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
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R.U.T. |
69.141.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martín 498 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
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R.U.T. |
69.141.600-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
135394,893 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-11-2012 |
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Proveedor |
Alfonso Contreras Arellano |
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Razón Social |
ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO
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R.U.T. |
9.838.700-5 |
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Sucursal |
Alfonso Contreras Arellano |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 100 | Unidad no definida | sacos de cemento | |
$ 3.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.800
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$ 300.840
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11121611
| Tablero de partículas | 100 | Unidad no definida | Planchas de cholguan | |
$ 4.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 411.800
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$ 411.765
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Total Neto
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$ 712.605
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 135.395
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$ 848.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.