Orden de Compra. Nº3841-669-SE10 "Materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-669-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-3-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 119398,47
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad no definidaCLORO DE 2 LITRS CAMION BASURA  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
47131816
Desodorantes2Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTA 5 LTRS  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966
53131608
Jabones2Unidad no definidaJABON LIQUIDO DE TOCADOR   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966
47131813
Limpia Pantalla2Unidad no definidaLIMPIA VIDRIO CON MANGO   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.722
47131618
Mopas húmedas20Unidad no definidaTRAPERO CON HOJAL PARA PISO   $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
53131609
Protector solar30Unidad no definidaPROTECTOR SOLAR   $ 6.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.870 $ 195.870
14111704
Papel higiénico40Unidad no definidaconfort elite industrial   $ 2.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
47131805
Limpiadores de uso general10Unidad no definidaKLENSO CREMA  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
42132205
Guantes quirúrgicos1Cajaguantes quirurgicos x 50 unidades   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
47131615
Escobillones10Unidadescobillon plastico con mango  $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
14111703
Toallas de papel30Unidadtoalla para baño rollo industrial  $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.030 $ 126.030
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadDETERGENTE CHICO 200 GRS  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑOS DE SACUDIR AMARILLOS  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadFuzol para piso 1 litro  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131502
Paños de limpieza10UnidadPaño de Piso con Ojal  $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidadcloro botella litro  $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.060 $ 10.060
30161710
Suelos laminados20Unidadcera incolora liquida 1 litro virginia  $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidadpato purific pastllas   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidadchascon para baño   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278
Total Neto $ 628.413
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.398
TOTAL OC $ 747.811


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.