Orden de Compra. Nº
3841-669-SE10
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Materiales de Aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3841-669-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-11-2010
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3841-3-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Facturación
San Martín 498
Comuna
Pemuco
Impuesto
119398,47
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
jobercar
Razón Social
BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T.
9.999.459-2
Sucursal
jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad no definida
CLORO DE 2 LITRS CAMION BASURA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.480
$ 18.480
47131816
Desodorantes
2
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTA 5 LTRS
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.966
$ 15.966
53131608
Jabones
2
Unidad no definida
JABON LIQUIDO DE TOCADOR
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.966
$ 15.966
47131813
Limpia Pantalla
2
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIO CON MANGO
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.722
$ 6.722
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad no definida
TRAPERO CON HOJAL PARA PISO
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.920
$ 31.920
53131609
Protector solar
30
Unidad no definida
PROTECTOR SOLAR
$ 6.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.870
$ 195.870
14111704
Papel higiénico
40
Unidad no definida
confort elite industrial
$ 2.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.000
$ 85.000
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad no definida
KLENSO CREMA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
42132205
Guantes quirúrgicos
1
Caja
guantes quirurgicos x 50 unidades
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.361
$ 3.361
47131615
Escobillones
10
Unidad
escobillon plastico con mango
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.960
$ 15.960
14111703
Toallas de papel
30
Unidad
toalla para baño rollo industrial
$ 4.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.030
$ 126.030
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
DETERGENTE CHICO 200 GRS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
PAÑOS DE SACUDIR AMARILLOS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
Fuzol para piso 1 litro
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
Paño de Piso con Ojal
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.960
$ 15.960
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
cloro botella litro
$ 503,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.060
$ 10.060
30161710
Suelos laminados
20
Unidad
cera incolora liquida 1 litro virginia
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.920
$ 31.920
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
pato purific pastllas
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
chascon para baño
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.278
$ 3.278
Total Neto
$ 628.413
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 119.398
TOTAL OC
$ 747.811
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.