Orden de Compra. Nº3841-675-SE12 "Materiales aniversario "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-675-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-11-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales aniversario
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-141-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 115134,984
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marsan
Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
R.U.T. 9.134.925-6
Sucursal Marsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121611
Cable desnudo30Unidad no definidacable electrico concentrico 6   $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.100 $ 41.100
26121611
Cable desnudo2Unidad no definidaaislante de tension   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2Unidad no definidahuincha aisladora   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
11151502
Fibras de nilon8,05Unidad no definidacordel   $ 4.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.864 $ 39.864
11151502
Fibras de nilon30Unidad no definidacordel 10mm  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
31162002
Clavos de sombrerete6Unidad no definidaclavos 4"  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
11121610
Maderas duras40Unidad no definidapino 2x2  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
31211505
Pinturas aceitosas8Unidad no definidapintura esmalte al agua blanco   $ 53.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.920 $ 427.920
31211904
Brochas3Unidad no definidaRodillos   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.470
31211904
Brochas4Unidad no definidabrochas 4"  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
Total Neto $ 605.974
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.135
TOTAL OC $ 721.109


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.