Orden de Compra. Nº3841-708-SE14 "MANTENCION Y REPARACION MINIBUS MY5721"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-708-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2014
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION MINIBUS MY5721
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-117-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 43851,24
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas
Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA
R.U.T. 10.833.632-3
Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161902
Hojas de resorte2Unidad no definidaPAQUETES DE RESORTE   $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
31161902
Hojas de resorte3Unidad no definidaHOJA PAQUETE RESORTE   $ 18.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.820 $ 56.820
31161601
Pernos de anclaje2Unidad no definidaPERNO CENTRO   $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.380
31171605
Bujes de eje2Unidad no definidaBUJES GOMA METAL  $ 19.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.120 $ 39.120
27112103
Abrazaderas2Unidad no definidaABRAZADERA HOJA RESORTE   $ 8.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.828 $ 17.828
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANO DE OBRA   $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
31171605
Bujes de eje8Unidad no definidaBUJES POLIETILENO   $ 3.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.648 $ 28.648
Total Neto $ 230.796
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.851
TOTAL OC $ 274.647


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.