Orden de Compra. Nº3841-722-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3841-88-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-722-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3841-88-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3841-88-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 88645979,72
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pedro ortiz arevalo
Razón Social PEDRO ANTONIO ORTIZ AREVALO
R.U.T. 11.771.901-4
Sucursal pedro ortiz arevalo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
94121505
Canchas cubiertas o al aire libre1GlobalCONSTRUCCION DE MULTICANCHAS SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS, EETT Y PLANOS  $ 466.557.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.557.788 $ 466.557.788
Total Neto $ 466.557.788
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.645.980
TOTAL OC $ 555.203.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.