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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3841-726-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Premios Maraton Aniversario |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-7-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
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R.U.T. |
69.141.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martín 498 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
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R.U.T. |
69.141.600-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
47899,152 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
serviciosgraficosdhenis |
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Razón Social |
DANIELA DEL CARMEN MELLA CONTRERAS
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R.U.T. |
15.395.575-1 |
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Sucursal |
serviciosgraficosdhenis |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102902
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 100 | Unidad | poleras deportivas premios maraton | |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.100
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$ 252.101
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Total Neto
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$ 252.101
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.899
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$ 300.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.