Orden de Compra. Nº
3841-754-SE10
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Materiales de Reparacion Postas
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3841-754-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Reparacion Postas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3841-30-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Facturación
San Martín 498
Comuna
Pemuco
Impuesto
39762,25
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Plaza
Razón Social
ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL
R.U.T.
11.593.065-6
Sucursal
Comercial Plaza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección
1
Unidad no definida
cinta aisladora grande
$ 725,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 725
$ 725
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
brochas 1"
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja
10
Unidad no definida
canaletas legrand
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad no definida
terminal hi de cobre 1"
$ 1.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.880
$ 2.880
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad no definida
carrete soldadura grande
$ 6.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.300
$ 12.300
23171509
Soldadura
2
Caja
pasta de soldar
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.440
$ 1.440
40142115
Tubería de plástico
10
Unidad
codo 1/2" cobre
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
40142115
Tubería de plástico
6
Unidad
terminal HE 1/2" cobre
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040
$ 2.040
40142115
Tubería de plástico
4
Unidad
Flexible HI HI de 40 cms
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.240
$ 2.240
40142115
Tubería de plástico
5
Unidad
antifuga
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.250
$ 4.250
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad
tapa 1" cobre
$ 645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.290
$ 1.290
39101614
ampolletas de haluro-metálico
2
Unidad
Iluminacion de emergencia Recargable Buena Calidad
$ 27.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
39101614
ampolletas de haluro-metálico
5
Unidad
equipo fluorecente sobre puesto de alta eficiencia 2x40 wts
$ 18.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.250
$ 91.250
40141701
Desagües
2
Unidad
desagues para lavados
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.460
$ 1.460
40142115
Tubería de plástico
4
Unidad
codo 110 en pvc
$ 1.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.360
$ 5.360
40142115
Tubería de plástico
4
Unidad
cañeria de cobre de 1/2"
$ 2.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.880
$ 11.880
26121611
Cable desnudo
20
Metro Lineal
cable blanco 1.5mm
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
26121611
Cable desnudo
20
Metro Lineal
cable rojo 1.5mm
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
40142115
Tubería de plástico
1
Metro Lineal
cañeria de cobre de 1"
$ 5.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.660
$ 5.660
Total Neto
$ 209.275
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.762
TOTAL OC
$ 249.037
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.