Orden de Compra. Nº3841-754-SE10 "Materiales de Reparacion Postas "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-754-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Reparacion Postas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-30-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 39762,25
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Plaza
Razón Social ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL
R.U.T. 11.593.065-6
Sucursal Comercial Plaza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección1Unidad no definidacinta aisladora grande   $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725 $ 725
31211904
Brochas2Unidad no definidabrochas 1"  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja10Unidad no definidacanaletas legrand  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
40142115
Tubería de plástico2Unidad no definidaterminal hi de cobre 1"  $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
46171503
Juegos de cerraduras2Unidad no definidacarrete soldadura grande   $ 6.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
23171509
Soldadura2Cajapasta de soldar   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
40142115
Tubería de plástico10Unidadcodo 1/2" cobre  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
40142115
Tubería de plástico6Unidadterminal HE 1/2" cobre  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
40142115
Tubería de plástico4UnidadFlexible HI HI de 40 cms   $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240
40142115
Tubería de plástico5Unidadantifuga   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
40142115
Tubería de plástico2Unidadtapa 1" cobre  $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
39101614
ampolletas de haluro-metálico2UnidadIluminacion de emergencia Recargable Buena Calidad  $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
39101614
ampolletas de haluro-metálico5Unidadequipo fluorecente sobre puesto de alta eficiencia 2x40 wts  $ 18.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.250 $ 91.250
40141701
Desagües2Unidaddesagues para lavados   $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460 $ 1.460
40142115
Tubería de plástico4Unidadcodo 110 en pvc   $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.360
40142115
Tubería de plástico4Unidadcañeria de cobre de 1/2"  $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
26121611
Cable desnudo20Metro Linealcable blanco 1.5mm  $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
26121611
Cable desnudo20Metro Linealcable rojo 1.5mm  $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
40142115
Tubería de plástico1Metro Linealcañeria de cobre de 1"  $ 5.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.660 $ 5.660
Total Neto $ 209.275
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.762
TOTAL OC $ 249.037


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.