Orden de Compra. Nº3841-755-SE14 "MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-755-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-10-2014
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-117-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 66106,32513
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCELO EDUARDO PINO HERRERA
Razón Social MARCELO EDUARDO PINO HERRERA
R.U.T. 8.243.159-4
Sucursal MARCELO EDUARDO PINO HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103004
Fusibles10Unidad no definidaFUSIBLES   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
26111701
Baterías recargables3Unidad no definidaCARGAS BATERIAS   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
23171504
Sopletes2Unidad no definidaSOPLETEO COMPLETO  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.806
39101601
ampolletas halógenas3Unidad no definidaAMPOLLETAS   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.622 $ 17.622
31211901
Paños para herramientas1Unidad no definidaHUAIPE   $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.512 $ 2.512
39101601
ampolletas halógenas6Unidad no definidaAMPOLLETAS   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
15121902
Grasa2Unidad no definidaGRASERAS   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
40142002
Mangueras para aire1Unidad no definidaCAMBIO DE MANGUERA   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
31161602
Pernos ciegos2Unidad no definidaPERNOS CON GOLILLAS   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
15121521
Aceites lubricantes para bombas50Unidad no definidaACEITE HIDRAULICO   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
15121902
Grasa298Unidad no definidaENGRASES   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.160 $ 125.210
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles3Unidad no definidaREPARACION NEUMATICOS   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689 $ 22.689
Total Neto $ 347.928
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.106
TOTAL OC $ 414.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.