Orden de Compra. Nº
3841-755-SE14
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MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3841-755-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
14-10-2014
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3841-117-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Facturación
San Martín 498
Comuna
Pemuco
Impuesto
66106,32513
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARCELO EDUARDO PINO HERRERA
Razón Social
MARCELO EDUARDO PINO HERRERA
R.U.T.
8.243.159-4
Sucursal
MARCELO EDUARDO PINO HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103004
Fusibles
10
Unidad no definida
FUSIBLES
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
26111701
Baterías recargables
3
Unidad no definida
CARGAS BATERIAS
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.823
$ 8.823
23171504
Sopletes
2
Unidad no definida
SOPLETEO COMPLETO
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.806
$ 16.806
39101601
ampolletas halógenas
3
Unidad no definida
AMPOLLETAS
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.622
$ 17.622
31211901
Paños para herramientas
1
Unidad no definida
HUAIPE
$ 2.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.512
$ 2.512
39101601
ampolletas halógenas
6
Unidad no definida
AMPOLLETAS
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
15121902
Grasa
2
Unidad no definida
GRASERAS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
40142002
Mangueras para aire
1
Unidad no definida
CAMBIO DE MANGUERA
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.008
$ 21.008
31161602
Pernos ciegos
2
Unidad no definida
PERNOS CON GOLILLAS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
15121521
Aceites lubricantes para bombas
50
Unidad no definida
ACEITE HIDRAULICO
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.050
$ 126.050
15121902
Grasa
298
Unidad no definida
ENGRASES
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.160
$ 125.210
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
3
Unidad no definida
REPARACION NEUMATICOS
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.689
$ 22.689
Total Neto
$ 347.928
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.106
TOTAL OC
$ 414.034
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.