|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3841-77-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-04-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION H100 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3841-9-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
|
|
R.U.T. |
69.141.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Martín 498 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
|
|
R.U.T. |
69.141.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
|
Comuna |
Pemuco
|
|
Impuesto |
225659,01 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Serviciosreparcionesmecanicas |
|
Razón Social |
IVÁN RICARDO MONTECINO AGUILERA
|
|
R.U.T. |
10.833.632-3 |
|
Sucursal |
Serviciosreparcionesmecanicas |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172602
| Parachoques para automóviles | 1 | Global | REPARACION VEHICULO FURGON H100 | |
$ 1.187.679,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.187.679
|
$ 1.187.679
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.187.679
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 225.659
|
|
$ 1.413.338
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.