Orden de Compra. Nº3841-775-SE12 "feria Riego Prodesal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-775-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2012
Nombre de la Orden de Compra feria Riego Prodesal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-133-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 55830,0978
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202203
Vino20Unidad no definidaVino   $ 4.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.420 $ 92.420
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles1Unidad no definidaaceite cocina  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
50201710
Té de hierbas20Unidad no definidayerba mate   $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar20Unidad no definidaazucar   $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.420 $ 13.428
42211913
Reloj automático de dígitos grandes para discapaci1Unidad no definidareloj mural  $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807
50202203
Vino12Unidad no definidavino botella  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.805
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash3Unidad no definidaPen driver 4 gb  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.083 $ 10.082
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash4Unidad no definidapen driver 8 gb  $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.804 $ 16.803
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos100Unidad no definidaBolsa Cofites  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.226
53131601
Gorro de baño20Unidad no definidaGorros   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Total Neto $ 293.843
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.830
TOTAL OC $ 349.673


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.