Orden de Compra. Nº
3841-790-SE10
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materiales baños piscina
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3841-790-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
materiales baños piscina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3841-68-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Facturación
San Martín 498
Comuna
*
Impuesto
7520,9334
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Marsan
Razón Social
SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
R.U.T.
9.134.925-6
Sucursal
Marsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121713
Cubierta de la bobina
1
Unidad no definida
bobina
$ 10.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.076
$ 10.076
27112801
Brocas
1
Unidad no definida
broca N°8
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.597
$ 1.597
27112801
Brocas
1
Unidad no definida
broca de 10
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
31161601
Pernos de anclaje
1
Unidad no definida
perno de anclaje
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31161613
Pernos de tracción
20
Unidad no definida
roscalatas
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760
$ 756
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad no definida
sello antifuga
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420
$ 1.420
30201706
Baños portátiles
1
Unidad no definida
tapa baño
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
27112802
Hojas de sierra
1
Unidad no definida
sierra corte
$ 4.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.723
$ 4.723
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
desague metalico
$ 8.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.361
$ 8.361
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
terminal 1/2 cobre
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 571
$ 571
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
codo HI 1/2 cobre
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 748
$ 748
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
tapa fondo
$ 139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139
$ 139
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
desague
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
flexible
$ 1.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.983
$ 1.983
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad no definida
vinilit
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.008
$ 2.008
Total Neto
$ 39.584
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.521
TOTAL OC
$ 47.105
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.