Orden de Compra. Nº3841-824-SE14 "MATERIALES ACOMPAÑAMIENTO LABORAL I.E.F."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-824-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ACOMPAÑAMIENTO LABORAL I.E.F.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-108-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 59961,64732082
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BORIS ALEXIS
Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
R.U.T. 76.314.546-8
Sucursal BORIS ALEXIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores20Unidad no definidaMARCADORES  $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo10Unidad no definidaCUADERNOS   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
30102521
Hoja de goma de espuma10Unidad no definidaGOMA EVA PACK 10  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504
31201603
Gomas12Unidad no definidaGOMA DE BORRAR   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
14111530
Notas de papel autoadhesivo20Unidad no definidaTACO APUNTES   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.916
44121618
Tijeras6Unidad no definidaTIJERAS OFICINA   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284
43201808
CD de sólo lectura8Unidad no definidaCD AUDIO   $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976 $ 975
14111506
Papel para impresora del ordenador6Unidad no definidaOPALINA COLORES PACK 100  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.914 $ 49.914
14111606
Papel artístico o papel Kraft100Unidad no definidaPAPEL CRAF   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 15.966
14111615
Papeles para carteles100Unidad no definidaPAPEL ENVLVER BLANCO   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
14111615
Papeles para carteles10Unidad no definidaPAPEL ENGOMADO   $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.748
27112719
Pistola de encolar6Unidad no definidaPISTOLA SILICONA  $ 2.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.016 $ 14.016
44121708
Marcadores20Unidad no definidaPLUMON PERMANENTE   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.916
44121708
Marcadores20Unidad no definidaPLUMON PIZARRA   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.958
14111506
Papel para impresora del ordenador20Unidad no definidaRESMA PAPEL OFICIO  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.100 $ 52.100
14111506
Papel para impresora del ordenador20Unidad no definidaRESMA PAPEL CARTA   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
24141607
Separadores de cartón20Unidad no definidaSEPARADOR HOJAS   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.680
44121506
Sobres estándar300Unidad no definidaSOBRES CARTA   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
44121701
Lápiz pasta20Unidad no definidaLAPIZ PASTA   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
44121706
Lápices de madera20Unidad no definidaLAPIZ GRAFITO  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Total Neto $ 315.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.962
TOTAL OC $ 375.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.