Orden de Compra. Nº
3841-861-SE14
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MATERIALES CAPACITACION ARTESANOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3841-861-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES CAPACITACION ARTESANOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3841-108-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Facturación
San Martín 498
Comuna
Pemuco
Impuesto
35014,9347
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BORIS ALEXIS
Razón Social
MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
R.U.T.
76.314.546-8
Sucursal
BORIS ALEXIS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52121602
Servilletas
100
Unidad no definida
SERVILLETAS
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
14111703
Toallas de papel
6
Unidad no definida
TOALLA NOVA
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.204
$ 24.202
52151503
Cubertería desechable doméstica
6
Unidad no definida
ESPUMADOR
$ 4.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.236
$ 28.235
14111525
Papel multiuso
6
Unidad no definida
PAPEL ALUMINIO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.788
$ 4.790
47131805
Limpiadores de uso general
12
Unidad no definida
CIF CREMA 700
$ 1.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.244
$ 17.244
47131502
Paños de limpieza
6
Unidad no definida
TRAPOS PARA PISO
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.330
$ 9.328
42131604
Gorras con cordones para personal sanitario
90
Unidad no definida
TOCAS
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.563
52152102
Vasos para beber domésticos
100
Unidad no definida
VASOS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
47131801
Limpiadores de suelos
30
Unidad no definida
VIRUTILLA PARA OLLAS
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
14111525
Papel multiuso
6
Unidad no definida
ALUSA INDUSTRIAL
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.544
$ 65.544
47121701
Bolsas de basura
12
Unidad no definida
BOLSA BASURA GRANDE
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.544
$ 5.544
Total Neto
$ 184.289
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.015
TOTAL OC
$ 219.304
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.