Orden de Compra. Nº3841-861-SE14 "MATERIALES CAPACITACION ARTESANOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-861-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CAPACITACION ARTESANOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-108-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 35014,9347
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BORIS ALEXIS
Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
R.U.T. 76.314.546-8
Sucursal BORIS ALEXIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas100Unidad no definidaSERVILLETAS   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
14111703
Toallas de papel6Unidad no definidaTOALLA NOVA   $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.204 $ 24.202
52151503
Cubertería desechable doméstica6Unidad no definidaESPUMADOR  $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.236 $ 28.235
14111525
Papel multiuso6Unidad no definidaPAPEL ALUMINIO  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.790
47131805
Limpiadores de uso general12Unidad no definidaCIF CREMA 700  $ 1.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.244 $ 17.244
47131502
Paños de limpieza6Unidad no definidaTRAPOS PARA PISO  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.328
42131604
Gorras con cordones para personal sanitario90Unidad no definidaTOCAS   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
52152102
Vasos para beber domésticos100Unidad no definidaVASOS DESECHABLES   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131801
Limpiadores de suelos30Unidad no definidaVIRUTILLA PARA OLLAS  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
14111525
Papel multiuso6Unidad no definidaALUSA INDUSTRIAL  $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.544 $ 65.544
47121701
Bolsas de basura12Unidad no definidaBOLSA BASURA GRANDE   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
Total Neto $ 184.289
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.015
TOTAL OC $ 219.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.